Orden de Compra. Nº2273-98-SE12 "6000 ENTRADAS A CAMPING DECRETO 2000-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-98-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2012
Nombre de la Orden de Compra 6000 ENTRADAS A CAMPING DECRETO 2000-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 1597140
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVENTOS PROMOCIONES
Razón Social MARTA VERONICA CANDIA SANDOVAL
R.U.T. 8.773.978-3
Sucursal EVENTOS PROMOCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111701
Camping6000UnidadENTRADA A CAMPINGENTRADA A CAMPING $ 1.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.406.000 $ 8.406.000
Total Neto $ 8.406.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.597.140
TOTAL OC $ 10.003.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.