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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2273-989-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EX. 28869 "IMPLEMENTOS ATENCION PERSONAS MAYORES"2273-833-COT24 MEMORANDUM 25575 SGL. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
269701,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ingenieria y gestion lobos SpA |
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Razón Social |
INGENIERIA Y GESTION LOBOS SPA
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R.U.T. |
77.950.344-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ingenieria y gestion lobos SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 30 | Unidad | Alcohol desnaturalizado al 95% envase de 1
litro o superior. | Alcohol desnaturalizado al 95% envase de 1
litro o superior. |
$ 13.071,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 392.130
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$ 392.130
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 40 | Unidad | Alcohol gel 340 ml o superior.
| Alcohol gel 340 ml o superior. |
$ 9.823,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 392.920
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$ 392.920
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42291607
| Gasas o curetas quirúrgicas | 4 | Unidad | Gasas de 5 x 5 cm estéril (caja de 50 sobres
por 2 unidades)
| Gasas de 5 x 5 cm estéril (caja de 50 sobres
por 2 unidades) |
$ 4.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.452
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$ 18.452
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93131602
| Servicios de suministro de alimentos de emergencia | 20 | Unidad | Caja de Alimentos que contengan :
VER ANEXO ADJUNTO
| Caja de Alimentos que contengan :
VER ANEXO ADJUNTO |
$ 19.646,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 392.920
|
$ 392.920
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53131608
| Jabones | 100 | Unidad | Jabón liquido de 750 ml o superior (bolsa o
botella)
| Jabón liquido de 750 ml o superior (bolsa o
botella) |
$ 1.537,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 153.700
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$ 153.700
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26111702
| Pilas alcalinas | 45 | Unidad | Pilas recargables triple A
| Pilas recargables triple A |
$ 858,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.610
|
$ 38.610
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26111702
| Pilas alcalinas | 4 | Unidad | Cargador de pilas triple A
| Cargador de pilas triple A |
$ 7.688,00
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$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 30.752
|
$ 30.752
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Total Neto
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$ 1.419.484
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 269.702
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$ 1.689.186
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.