Orden de Compra. Nº2273-997-SE21 "PROV. DE VALLAS PEATONALES. D. C N° 1552 ear. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-997-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2021
Nombre de la Orden de Compra PROV. DE VALLAS PEATONALES. D. C N° 1552 ear.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-239-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-027-001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 682290
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ALFREDO GOMEZ REYES
Razón Social JUAN ALFREDO GOMEZ REYES
R.U.T. 4.043.225-6
Sucursal JUAN ALFREDO GOMEZ REYES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121703
Señales luminosas1GlobalPROVISION DE 90 ML DE VALLAS PEATONALES TIPO CONASET EN PAÑOS DE 6 ML COLOR VERDE BOSQUE SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTASPROVISION DE VALLAS PEATONALES NORMA CONASET, COLOR VERDE BOSQUE SEGUN ID: 2273-239-L121. VALOR INCLUYE FLETE. PLAZO DE EJECUCION: 15 DIAS $ 3.591.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.591.000 $ 3.591.000
Total Neto $ 3.591.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 682.290
TOTAL OC $ 4.273.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.