Orden de Compra. Nº2274-100-SE26 "SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA DEC 1158 EXP. 1123 (ITEM 22.08.001 SERVICIO DE ASEO) ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-4-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-100-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA DEC 1158 EXP. 1123 (ITEM 22.08.001 SERVICIO DE ASEO) ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-4-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2274-4-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra Avda ciudad de México N° 1455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación BALDOMERO LILLO 1871 COMUNA DE LA PINTANA
Comuna *
Impuesto 7840350
Dirección de Envío de la Factura BALDOMERO LILLO 1871 COMUNA DE LA PINTANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
orden de compra

OBSERVACIONES :

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

 

SERVICIO DE ASEO EXP. 1123 DESDE 2274-4-Lp26

ITS Clinton Sánchez  correos Clinton.sanchez@salud.pintana.cl

Despacho: a convenir

 

Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra aceptada en el Sistema de Mercado Público. Factura: Fecha de emisión, día anterior o al mismo día de entrega del bien en bodega, factura con fecha anterior a la indicada será rechazada ante el SII. Que la factura electrónica se debe emitir con copia a los correos electrónicos: facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl; ivonne.martinez@salud.pintana.cl

Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria.

Bodega solo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de la Orden de Compra emitida

 

REQUISITOS DE ORDEN DE COMPRA:

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  “NO SE ACEPTARA EL DESPACHO”

 

FACTURAS

 LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION

 

 Recepción de facturas:

 La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

  

OTROS

 NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 

 

OBSERVACIONES DE FACTURAS

 

 .- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl

bodegasaludolivar@gmail.com, dparra@pintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23-3274056, Sra. Ivonne Martínez, ivonne.martinez@salud.pintana.cl

.-  En el Depto de TESORERIA ,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619

Importante: 

Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Además de indicar los datos para la transferencia Bancaria

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COOTRAMAP
Razón Social COOPERATIVA DE TRABAJO POR EL MEDIO AMBIENTE DE LA
R.U.T. 65.158.599-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COOTRAMAP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalSERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y FORMATOS ADJUNTOS , POR UN PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE LA FECHA DE SUSCRICPION DEL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES PERIODO ORDEN DE COMPRA DESDE EL 22 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y FORMATOS ADJUNTOS $ 41.265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.265.000 $ 41.265.000
Total Neto $ 41.265.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.840.350
TOTAL OC $ 49.105.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.