Orden de Compra. Nº2274-1012-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-143-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-1012-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-143-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2274-143-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 693120
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

 

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  NO SE ACEPTARA EL DESPACHO

 

FACTURAS

 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION

 

 

 


 

 

OTROS

 

 

NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 

 

 

OBSERVACIONES DE FACTURAS

 

.- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

 

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

 

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896678, Sra. Lilian Faundez

 

.-  En el Depto de TESOTERIA ,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS
Razón Social FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS
R.U.T. 7.601.012-9
Sucursal FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121701
Porta documentos2850UnidadPORTA DOCUMENTOS:•DE ECOCUERO Y BROCHE METALICO. •COLOR VERDE.•CONTRAPARTE DE MICA TRANSPARENTE. •CON LOGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y LEYENDA EN EL FRENTE QUE DIGA CONTROL SANO CON MASAJE, AMBOS ESTAMPADOS EN CUÑO SECO. detalle en anexoPortadocuemntos en ecocuero color verde con mica broche y pasador.logo en cuno seco $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.648.000 $ 3.648.000
Total Neto $ 3.648.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 693.120
TOTAL OC $ 4.341.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.