Orden de Compra. Nº2274-1106-SE18 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEC. 1301-27 ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-73-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-1106-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION DEC. 1301-27 ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-73-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2274-73-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, la Pintana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  NO SE ACEPTARA EL DESPACHO

 

FACTURAS

 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION

 

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

 

OTROS

 

NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 

OBSERVACIONES DE FACTURAS

 

.- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

lilif1004@hotmail.com

avicuna@pintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896622, Sra. Lilian Faundez

 

.-  En el Depto de TESORERIA ,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619 - 23896649

Despacho en Bodega de Educación ubicado en El olivar n° 2595 fono 23896621

Horario de lunes a jueves  de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 hrs

                                Viernes de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 16:00 hrs

 

 

 

RECEPCION DE PRODUCTOS

 

EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN LA PRESENTE LICITACION  O CONVENIO MARCO DEBERA ASUMIR TODOS LOS COSTOS QUE IMPLIQUE EL TRASLADO DE EL O LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, ADEMAS DE PERMITIR QUE EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BODEGA RESVISE SI EL O LOS PRODUCTOS RECIBIDOS CORRESPONDEN A LA SOLICITUD FORMULADA  EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA Y EN CASO DE NO RECIBIR CONFORME EL O LOS PRODUCTOS, PROCEDER A SU DEVOLUCION A TRAVES DE LA MISMA EMPRESA DE ENVIO.

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio Técnico HomeFitness
Razón Social PATRICIO MIGUEL VENEGAS MANQUILEF
R.U.T. 12.907.078-1
Sucursal Servicio Técnico HomeFitness
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49201503
Bicicletas estáticas10Unidadmantención bicicletas estática life fitness CI Desarme y limpiesa general, verificacion de estado de correa transmision, sistema de regulacion de niveles de carga y funciones operativas $ 17.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500
49201503
Bicicletas estáticas1UnidadMantención trotadora life fitnes T9i Mantención preventiva; desarme y limpieza general, verificación de correa transmisión, sistema de regulación de niveles y funciones operativas. $ 41.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.650 $ 41.650
49201503
Bicicletas estáticas2UnidadMantención Trotadora Life Fitness modelo T3 Mantenimiento preventivo; limpieza de cabina motor, controlador, desarme y limpieza de motor, chequeo de carbones, limpieza y lubricado de banda $ 41.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.300 $ 83.300
49201503
Bicicletas estáticas4UnidadMantención bicicleta extremidad superior. Mantenimiento preventivo y correctivo: limpieza de cabina, chequeo correa transmisión, ajuste de bielas y regulador tensión. $ 17.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400
49201503
Bicicletas estáticas1UnidadMantención Bicicleta Estática Ergomedic 828 E Mantenimiento preventivo; limpieza de cabina, ajuste correa transmisión y chequeo funcionamiento general $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
49201503
Bicicletas estáticas1UnidadReparación bicicleta extremidad superiorReparación de biela rodada y fijar regulador de tensión Cambio de biela rodada $ 51.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.170 $ 51.170
Total Neto $ 449.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 449.820

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.