Orden de Compra. Nº2274-129-SE23 "SERV. ASEO Y MANEJO DE RESIDUOS. DECRETO 2686"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-129-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2023
Nombre de la Orden de Compra SERV. ASEO Y MANEJO DE RESIDUOS. DECRETO 2686
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2274-115-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra Avda ciudad de México N° 1455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 670 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación coordinar con encargado de la compra
Comuna La Pintana
Impuesto 6863059,73
Dirección de Envío de la Factura coordinar con encargado de la compra
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

 LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  NO SE ACEPTARA EL DESPACHO

 FACTURAS

 LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION

 Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

 OTROS

 NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 OBSERVACIONES DE FACTURAS

 .- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

dparra@pintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23-3274052, Srta. DANIELA PARRA

 .-  En el Depto de TESORERIA ,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTE CLEAN LTDA.
Razón Social SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL ARTE CLEAN LTDA.
R.U.T. 76.875.601-5
Sucursal ARTE CLEAN LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaVALOR AUMENTO DE CONTRATO PROPORCIONAL MES DE MARZO  $ 3.921.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.921.528 $ 3.921.528
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaVALOR MES DE MARZO (INCLUYE REAJUSTE)   $ 32.199.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.199.839 $ 32.199.839
Total Neto $ 36.121.367
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.863.060
TOTAL OC $ 42.984.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.