Orden de Compra. Nº2274-1519-CM16 "MOBILIARIO DEPTO. DEC. 1301-728"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-1519-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO DEPTO. DEC. 1301-728
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 33350,1908
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

 

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  NO SE ACEPTARA EL DESPACHO

 

FACTURAS

 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION

 

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

 

OTROS

 

NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 

OBSERVACIONES DE FACTURAS

 

.- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

lilif1004@hotmail.com

wsanhueza@pintana.cl

avicuna@pintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896678, Sra. Lilian Faundez

 

.-  En el Depto de TESOTERIA ,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
2239-7-LP12
Kits de limpieza de uso general3 (976712) LIMPIAPIES LIVE SINTETITO FLOOR PROTECT 1 MT X 1,20 METRO LINEAL 991712(976712) LIMPIAPIES LIVE SINTETITO FLOOR PROTECT 1 MT X 1,20 METRO LINEAL; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
47121804
2239-7-LP12
Cubos o baldes para limpieza2 (981995) BASURERO - CONTENEDOR DE BASURA 240 L UNIDAD 997477(981995) BASURERO - CONTENEDOR DE BASURA 240 L UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 37.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.956 $ 75.956
Total Neto $ 180.956
Descuento $ 5.429
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.350
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 208.877


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.