Orden de Compra. Nº2274-153-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-34-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-153-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-34-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2274-34-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38-23 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación EL OLIVAR 02595 PARADERO 47 DE SANTA ROSA
Comuna La Pintana
Impuesto 989915,96
Dirección de Envío de la Factura EL OLIVAR 02595 PARADERO 47 DE SANTA ROSA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOT EVENT
Razón Social RODRIGO MATIAS BAN VALENZUELA BANQUETERIA Y PRODUC
R.U.T. 76.749.901-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOT EVENT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91101503
Servicios de masajes1UnidadSERVICIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE PARA BIENESTAR DEPARTAMENTO DE SALUD, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LAS BASES DE LICITACIÓNsegun requerimientos SERVICIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE PARA BIENESTAR DEPARTAMENTO DE SALUD, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN $ 5.210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210.084 $ 5.210.084
Total Neto $ 5.210.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 989.916
TOTAL OC $ 6.200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.