Orden de Compra. Nº2274-196-CM25 "MATERIALES DE FERRTERIA DEPTO. SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-196-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRTERIA DEPTO. SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación EL OLIVAR 02595 PARADERO 47 SANTA ROSA
Comuna La Pintana
Impuesto 169417,3
Dirección de Envío de la Factura EL OLIVAR 02595 PARADERO 47 SANTA ROSA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proinmin
Razón Social Importadora y Comercializadora Proinmin SpA
R.U.T. 76.949.422-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Proinmin
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
CERRADURA DAUMER POMO INTERIOR/ENTRADA PRINCIPAL PLATEADA UNIDAD REGIÓN RM130 (2084102) CERRADURA DAUMER POMO INTERIOR/ENTRADA PRINCIPAL PLATEADA UNIDAD REGIÓN RM(2084102) CERRADURA DAUMER POMO INTERIOR/ENTRADA PRINCIPAL PLATEADA UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; La Pintana; el olivar 02595 paradero 47 santa rosa 307, Región Metropolitana de Santiago $ 6.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.670 $ 891.670
Total Neto $ 891.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.417
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.061.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.