Orden de Compra. Nº2274-271-SE24 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA E INSUMOS DEPORTIVOS PARA LOS CESFAM DE LA COMUNA DE LA PINTANA” DEC 999 ID 2274-62-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-271-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA E INSUMOS DEPORTIVOS PARA LOS CESFAM DE LA COMUNA DE LA PINTANA” DEC 999 ID 2274-62-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2274-62-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1699 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Baldomero Lillo N° 1871
Comuna La Pintana
Impuesto 346772,04
Dirección de Envío de la Factura Baldomero Lillo N° 1871
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  NO SE ACEPTARA EL DESPACHO

 

FACTURAS

 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE SE ENCUENTRE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION

 

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

OTROS

 

NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 

OBSERVACIONES DE FACTURAS

 

.- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto, a menos que se indique lo contrario.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales:

bodegasaludolivar@pintana.cl

dparra@pintana.cl

 

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 233274056, Sra. DANIELA PARRA

 

.-  En el Depto de TESORERIA ,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619

 

RECEPCION DE PRODUCTOS

 

EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN LA PRESENTE LICITACION  O CONVENIO MARCO DEBERA ASUMIR TODOS LOS COSTOS QUE IMPLIQUE EL TRASLADO DE EL O LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, ADEMAS DE PERMITIR QUE EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BODEGA RESVISE SI EL O LOS PRODUCTOS RECIBIDOS CORRESPONDEN A LA SOLICITUD FORMULADA  EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA Y EN CASO DE NO RECIBIR CONFORME EL O LOS PRODUCTOS, PROCEDER A SU DEVOLUCION A TRAVES DE LA MISMA EMPRESA DE ENVIO.

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTIDIX
Razón Social EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA
R.U.T. 77.449.224-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTIDIX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161704
Pesos1GlobalDe acuerdo a especificaciones técnicas LINEA 8SE ADJUNTA PROPUESTA : -Rack o Jaulas de Fuerza: Jaula de Fuerza de soporte para sentadilla tipo rack de acero, con soporte hasta 150 kg. $ 171.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.972 $ 171.972
44111911
Pizarras blancas interactivas o accesorios1GlobalDe acuerdo a especificaciones técnicas LINEA 9SE ADJUNTA PROPUESTA: -Pizarras blancas: Material acrílico blanco de 120 alto x 80 de ancho, incluye borrador. $ 141.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.876 $ 141.876
42251610
Pelotas o accesorios terapéuticos1GlobalDe acuerdo a especificaciones técnicas LINEA 10SE ADJUNTA PROPUESTA : -Bochas: Set de ocho bochas de 100mm o similar de alta densidad, de material sólido que incluya un bochín y estuche o bolso de transporte para un almacenamiento compacto. $ 503.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.928 $ 503.928
42251706
Andadores, bicicletas o aparatos de ejercicio de marcha o accesorios1GlobalDe acuerdo a especificaciones técnicas LINEA 11SE ADJUNTA PROPUESTA : Pedaleras: Pedalera estática diseñadas para facilitar el ejercicio en los adultos mayores. Material de fierro o material solido similar, pedaleras ajustables de material plástico o similar. Idealmente, plegable para fácil transport $ 1.007.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007.340 $ 1.007.340
Total Neto $ 1.825.116
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 346.772
TOTAL OC $ 2.171.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.