REQUISITOS DE ORDEN DE COMPRA:
LA ORDEN DE COMPRA
DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN
EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS
PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO “NO SE ACEPTARA EL DESPACHO”
FACTURAS
LA ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN
BODEGA DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO
TOTAL, PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE
CANCELACION
Recepción de
facturas:
La Unidad de Bodega
sólo recibirá facturas cuando la entrega
de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las
entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.
OTROS
NOTA: SE ACEPTARA
SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.
OBSERVACIONES DE FACTURAS
.- Las facturas
deben enviarse a la misma dirección de
despacho del producto.
.- la Factura debe mencionar el Número de la respectiva Orden de Compra.
.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas a los siguientes correos electrónicos
institucionales
facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl
bodegasaludolivar@gmail.com, dparra@pintana.cl
.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono
23-3274056, Sra. Ivonne Martinez, imartinez@pintana.cl
.- En el Depto de
TESORERIA , deben consultar sobre el
pago de Factura. Al fono 23896619
Importante:
Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su
glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la
factura con la orden de compra. Además de indicar los datos para la
transferencia Bancaria |