Orden de Compra. Nº2274-320-SE25 "MEJORAMIENTO DE AREAS CLINICAS CON INSTALACION DE MOBILIARIO CESFAM SAN RAFAEL DEC. 156 EXP. 17295 DESDE 2274-66-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-320-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO DE AREAS CLINICAS CON INSTALACION DE MOBILIARIO CESFAM SAN RAFAEL DEC. 156 EXP. 17295 DESDE 2274-66-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2274-66-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación AVENIDA EL OLIVAR 0295 LA PINTANA
Comuna La Pintana
Impuesto 1046410,18
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EL OLIVAR 0295 LA PINTANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUISITOS ORDEN DE COMPRA

LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO “NO SE ACEPTARA EL DESPACHO”

FACTURAS

 LA ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL, PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION

 

 Recepción de facturas:

 La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

  

OTROS

 NOTA: SE ACEPTARÁ SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 

 

OBSERVACIONES DE FACTURAS

 

 .- Las facturas deben enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas a los siguientes correos electrónicos institucionales

facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl

bodegasaludolivar@gmail.com, dparra@pintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23-3274056, Sra. Ivonne Martínez, imartinez@pintana.cl

.-  En el Depto. de TESORERIA, deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619

Importante: 

Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Además de indicar los datos para la transferencia Bancaria

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Depun SpA
Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS DEPUN SPA
R.U.T. 76.786.308-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Depun SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102505
Trabajos o pinturas al frescos1GlobalMEJORAMIENTO DE AREAS CLINICAS CON INSTALACION DE MOBILIARIO CESFAM SAN RAFAEL.DE ACUERDO A LO INDICADO EN BASES ADMINISTATIVAS Y TECNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO.Garantía de 18 meses por trabajos realizados. Plazo de ejecución de 6 días hábiles. $ 5.507.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.507.422 $ 5.507.422
Total Neto $ 5.507.422
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.046.410
TOTAL OC $ 6.553.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.