Orden de Compra. Nº2274-322-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-28-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-322-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-28-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2274-28-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna Santiago
Impuesto 5706,84
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUISITOS

 FACTURAS 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION 

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

 OTROS             

 NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 OBSERVACIONES DE FACTURAS

 .- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

ccolil@pintana.cl

csotoc@pintana.cl

bodega.educacion.salud@gmail.com

pmorales@pintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896622, Sra. Lilian Faundez 

.-  En el Depto. de TESORERIA,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono

223896639 SALUD

223896619 SALUD

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio2UnidadMONOMANDO LAVATORIOMonomando lavatorio Eco-HH Taum Colomba $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.110
31201606
Calafateos1UnidadSILICONA ACETICA CARTUCHO REX 300 MLSilicona acetica blanca 310 ML baño cocina $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
30121605
Marcos de Pozo con tapas del registro1UnidadMARCO P/CAMARA DE 60X60 CUADRADOTapa camara marco solo 60 x 60 $ 4.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.471 $ 4.471
40141634
Válvulas de retención a bisagra3UnidadBISAGRA N 38 DE 3”LIOI DISPLAY DE 2 UNID O SIMILAR Display Bisagra 3 38 C tor 2 Und ferromat $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.043 $ 2.043
31161506
Tornillos roscalata1CajaTORNILLO ROSC 1X6 H/GRUESO CAJA 100 UNITornillo Drywall CRS Mad. 6 MM x 1 Caja Ferromat $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479 $ 479
31161503
Clavo-tornillo1CajaTORNILLO VOLC 11/4X6 H/GRUESO 100 UNITornillo Volcanita Punta fina 6 MM x 1, 14 Caja Ferromat $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563 $ 563
46171501
Candados2UnidadCANDADOS GRANDESCandado Oister Fierro 50 $ 2.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
Total Neto $ 30.036
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.707
TOTAL OC $ 35.743


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.