REQUISITOS
DE ORDEN DE COMPRA:
LA
ORDEN DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA”
EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE
LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO “NO
SE ACEPTARA EL DESPACHO”
FACTURAS
LA ORDEN
DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA DEBE SER FACTURADA POR
EL MONTO TOTAL, PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION
Recepción
de facturas:
La
Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los
productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas
parciales o por etapas serán con guía de despacho.
OTROS
NOTA:
SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO,
MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.
OBSERVACIONES
DE FACTURAS
.-
Las facturas deben enviarse a la misma dirección de despacho del
producto.
.-
la Factura debe mencionar el Número de la respectiva Orden de
Compra.
.-
Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas a los siguientes
correos electrónicos institucionales
facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl
bodegasaludolivar@gmail.com,
dparra@pintana.cl
.-
Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23-3274056, Srta. DANIELA PARRA
.- En
el Depto de TESORERIA , deben consultar sobre el pago de Factura. Al
fono 23896619
Importante:
Al
emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la
orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de
compra. |