Orden de Compra. Nº2274-337-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-25-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-337-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-25-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2274-25-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Avda ciudad de México N° 1455
Comuna La Pintana
Impuesto 79999,5
Dirección de Envío de la Factura Avda ciudad de México N° 1455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUISITOS

 FACTURAS 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION 

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

 OTROS             

 NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 OBSERVACIONES DE FACTURAS

 .- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

ccolil@pintana.cl

csotoc@pintana.cl

bodega.educacion.salud@gmail.com

pmorales@pintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896622, Sra. Lilian Faundez 

.-  En el Depto. de TESORERIA,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono

223896639 SALUD

223896619 SALUD

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL ALAMEDA
Razón Social Sociedad Llanque y Mostacedo Limitada
R.U.T. 76.592.309-3
Sucursal DENTAL ALAMEDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152425
Resinas de base para dentaduras30UnidadCEMENTO VIDRIO IONOMERO FOTOCURADO ALT LINER II RESTAURACION SET 10 GR X 5 MLCEMENTO DE V.I. DE FOTOCURADO I-LINER, JERINGA 2.5G + 5 PUNTAS. MARCA I-DENTAL. Se adjunta ficha técnica, precio incluye despacho, entrega de 24 a 72 horas. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
42151661
Estuches o bolsas de instrumental odontológico10UnidadESTUCHE 9 CLAMPS C/ALETA (4-2-9-1-7-12A-14A-8A-13A)SET DE 9 CLAMPS CON ALETA 4,2,9,1,7,12A,14A,8A,13A, De acero inoxidable alemán. Marca: Dentine World. Certificaciones: ISO, FDA, cGMP Y EUROPEA. Se adjunta ficha técnica, precio incluye despacho, entrega de 24 a 72 horas. $ 12.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.050 $ 121.050
Total Neto $ 421.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.000
TOTAL OC $ 501.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.