Orden de Compra. Nº2274-347-CM19 "Toner para Cesfam y Programas Dec. 142"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-347-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Toner para Cesfam y Programas Dec. 142
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna Santiago
Impuesto 4367,22
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marketing
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES VERDE SPA
R.U.T. 76.368.861-5
Sucursal Marketing
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner468 (1556233 )TONER REMANUFACTURADO MSE CE285A UNIDAD 1558115(1556233) TONER REMANUFACTURADO MSE CE285A UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 39,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 18.486,00 US$ 18.486,00
44103103
2239-5-lp14
Tóner2 (1550593 )TONER REMANUFACTURADO MSE CF401A CYAN UNIDAD 1552475(1550593) TONER REMANUFACTURADO MSE CF401A CYAN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 77,18 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 154,36 US$ 154,36
44103103
2239-5-lp14
Tóner114 (1533423 )TONER REMANUFACTURADO MSE CE278A UNIDAD 1535302(1533423) TONER REMANUFACTURADO MSE CE278A UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 44,35 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.055,90 US$ 5.055,90
Total Neto US$ 23.696,26
Descuento US$ 710,89
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 4.367,22
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 27.352,59


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.