Orden de Compra. Nº2274-366-SE25 "MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS MEDICOS Y RELEVANTES ITEM 22.06.006 EXP.9388 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-366-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS MEDICOS Y RELEVANTES ITEM 22.06.006 EXP.9388
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2274-44-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.006.001.000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación EL OLIVAR 02595 PARADERO 47 DE SANTA ROSA
Comuna La Pintana
Impuesto 8198324,25
Dirección de Envío de la Factura EL OLIVAR 02595 PARADERO 47 DE SANTA ROSA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
orden de compra

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  “NO SE ACEPTARA EL DESPACHO”

 

FACTURAS

 LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION

 

 Recepción de facturas:

 La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

  

OTROS

 NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 

 

OBSERVACIONES DE FACTURAS

 

 .- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl

bodegasaludolivar@gmail.com, dparra@pintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23-3274056, Sra. Ivonne Martinez, imartinez@pintana.cl

.-  En el Depto de TESORERIA ,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619

Importante: 

Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Además de indicar los datos para la transferencia Bancaria

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDICAL SYSTEM SPA
Razón Social MEDICAL SYSTEM SPA
R.U.T. 77.776.975-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEDICAL SYSTEM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1Global$24.347.400 (veinticuatro millones trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos pesos), correspondiente a mantención preventiva, ofertado en el Formulario N°1. MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS MEDICOS Y RELEVANTES $24.347.400 (veinticuatro millones trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos pesos), correspondiente a mantención preventiva, ofertado en el Formulario N°1. $ 20.460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.460.000 $ 20.460.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1Global$27.000.000 (veintisiete millones de pesos), correspondiente a mantención correctiva valor fijo, establecido en el artículo 5 "Montos de la Contratación" de las Bases Administrativas. $27.000.000 (veintisiete millones de pesos), correspondiente a mantención correctiva valor fijo, establecido en el artículo 5 "Montos de la Contratación" de las Bases Administrativas. $ 22.689.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689.075 $ 22.689.075
Total Neto $ 43.149.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.198.324
TOTAL OC $ 51.347.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.