REQUISITOS DE ORDEN DE COMPRA: LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO “NO SE ACEPTARA EL DESPACHO” FACTURAS LA ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL, PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION Recepción de facturas: La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho. OTROS NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA. OBSERVACIONES DE FACTURAS .- Las facturas deben enviarse a la misma dirección de despacho del producto. .- la Factura debe mencionar el Número de la respectiva Orden de Compra. .- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas a los siguientes correos electrónicos institucionales facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl bodegasaludolivar@gmail.com, dparra@pintana.cl .- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23-3274056, Sra. Ivonne Martinez .- En el Depto de TESORERIA , deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619 Importante: Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. |