Orden de Compra. Nº2274-397-SE20 "INSUMOS EPP DEC. EX. 1900/272U/1498"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-397-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS EPP DEC. EX. 1900/272U/1498
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra Avda ciudad de México N° 1455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días PAGO CONTADO CONTRA RECEPCION CONFORME
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Avda ciudad de México N° 1455
Comuna La Pintana
Impuesto 2209129,24
Dirección de Envío de la Factura Avda ciudad de México N° 1455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

 

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  NO SE ACEPTARA EL DESPACHO

 

FACTURAS

 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION

 

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

 

OTROS

 

NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 

OBSERVACIONES DE FACTURAS

 

.- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

dparra@pintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896608, Sra. DANIELA PARRA

 

.-  En el Depto de TESOTERIA ,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KOKUM
Razón Social KOKUM SPA
R.U.T. 77.021.061-5
Sucursal KOKUM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102707
Gluconato de clorhexidina437BidónJABÓN LIQUIDO TRICLOSAN 0,5% -BIDÓN DE 5 LTS-JABÓN LIQUIDO TRICLOSAN 0,5% -BIDÓN DE 5 LTS- $ 10.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.758.056 $ 4.758.056
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario10660ParCUBRECALZADOS -VALOR PARCUBRECALZADOS -VALOR PAR- $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.055.340 $ 1.055.340
53102707
Delantal de doctor43RolloBATA DE AISLAMIENTO CON OJAL U - ROLLOS DE 200 UNIDADES VALOR UNITARIO NETO $676-BATA DE AISLAMIENTO CON OJAL U - ROLLOS DE 200 UNIDADES VALOR UNITARIO NETO $676- $ 135.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.813.600 $ 5.813.600
Total Neto $ 11.626.996
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.209.129
TOTAL OC $ 13.836.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.