Orden de Compra. Nº2274-411-SE21 "Convenio Suministro Medicamento 2274-79-lr18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-411-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Medicamento 2274-79-lr18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2275-79-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra Avda ciudad de México N° 1455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Baldomero Lillo N° 1723
Comuna La Pintana
Impuesto 100757
Dirección de Envío de la Factura Baldomero Lillo N° 1723
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUISITOS

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  NO SE ACEPTARA EL DESPACHO

 FACTURAS 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION 

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

 OTROS             

 NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 OBSERVACIONES DE FACTURAS

 .- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

ccolil@pintana.cl

dparra@pintana.cl

csotoc@pintana.cl

pmorales@pintana.cl

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Merck S.A. Productos Farmacéuticos
Razón Social MERCK S A
R.U.T. 80.621.200-8
Sucursal Merck S.A. Productos Farmacéuticos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51121725
Fumarato de bisoprolol300ComprimidoBISOPROLOL 2,5 MG BISOPROLOL 2,5 MG $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
51121725
Fumarato de bisoprolol300ComprimidoBISOPROLOL 5 MG BISOPROLOL 5 MG $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.800 $ 157.800
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina300ComprimidoCIPROFIBRATO 100 MG CIPROFIBRATO 100 MG $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
51181608
Levotiroxina300ComprimidoLEVOTIROXINA 112 MCG LEVOTIROXINA 112 MCG $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina400ComprimidoTIAMAZOL 10 MG TIAMAZOL 10 MG $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.200 $ 105.200
Total Neto $ 530.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.757
TOTAL OC $ 631.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.