Orden de Compra. Nº2274-463-SE10 "INSUMOS DENTALES DEC 348 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-463-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2010
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DEC 348
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2274-153-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 6551,2
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PENTADENT
Razón Social CLAUDIA EUGENIA BALBONTIN KRUMMENAKER
R.U.T. 8.024.153-4
Sucursal PENTADENT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142904
Lidocaína16UnidadANESTESIA TOPICA 2% GEL  $ 2.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.480 $ 34.480
Total Neto $ 34.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.551
TOTAL OC $ 41.031


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.