Orden de Compra. Nº2274-467-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-79-LR19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-467-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-79-LR19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2275-79-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra Avda ciudad de México N° 1455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Avda ciudad de México N° 1455
Comuna La Pintana
Impuesto 177906,5
Dirección de Envío de la Factura Avda ciudad de México N° 1455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS RECALCINE S.A
Razón Social LABORATORIOS RECALCINE SA
R.U.T. 91.637.000-8
Sucursal LABORATORIOS RECALCINE S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina1GlobalLISTADO MEDICAMENTOS FABRICANTE. LABORATORIO RECALCINE ORDEN DE COMPRA- FLETE INCLUIDO, SIN MONTO MÍNIMO STOCK DISPONIBLE. SE ADJUNTO DOCTOS TÉNICOSMedicamentos según Anexo adjunto, Convenio Suministro ID 2275-79-LR18, para los Centros de Salud $ 936.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.350 $ 936.350
Total Neto $ 936.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.906
TOTAL OC $ 1.114.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.