Orden de Compra. Nº2274-527-SE20 "CELEBRACION DIA DEL PADRE DEC.1301-154"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-527-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2020
Nombre de la Orden de Compra CELEBRACION DIA DEL PADRE DEC.1301-154
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2274-43-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 419900
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
requisitos

FACTURAS

 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION

 

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

 

OTROS

 

NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 

OBSERVACIONES DE FACTURAS

 

.- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

dparra@pintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896608, Sra. DANIELA PARRA

 

.-  En el Depto de TESOTERIA ,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619

 

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hora Activa
Razón Social SALUD,RECREACIÓN Y DEPORTES LIMITADA
R.U.T. 76.490.612-8
Sucursal Hora Activa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141103
Cartas para jugar170UnidadJuego de cartas de naipe inglés y juego de dominoSET JUEGO DE NAIPES Y DOMINO 170 UNIDADES $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000
50192603
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados estables sin refrigerar170UnidadPack de Tres pastas gourmet de 190 grs con diferentes sabores, se requiere producto vegano, sin lactosa y libre de gluten.PACK DE fantásticas pastas gourmet Variedad de sabores de 190 gramos. cantidad de 170 packs. incluye bolsa de regalo $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.000 $ 1.360.000
Total Neto $ 2.210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 419.900
TOTAL OC $ 2.629.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.