Orden de Compra. Nº2274-565-SE14 "ADQUISICION MEDICAMENTOS DEC. 1301/348"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-565-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MEDICAMENTOS DEC. 1301/348
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2274-416-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 2657406,5
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  NO SE ACEPTARA EL DESPACHO

 

FACTURAS

 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRÁMITE DE CANCELACION

 

DESPACHO PARCIAL

 

LA ORDEN DE COMPRA QUE SEA DESPACHADA EN FORMA PARCIAL DEBE SER ENTREGADA CON GUIA DE DESPACHO.  UNA VEZ COMPLETADA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, EL PROVEEDOR DEBERA FACTURAR POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPKO CHILE S.A.
Razón Social OPKO CHILE S.A.
R.U.T. 76.669.630-9
Sucursal OPKO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101511
Amoxicilina1Globalmedicamentos segun archivo adjunto. convenio suministro id 2274-416-LP11medicamentos segun archivo adjunto. convenio suministro id 2274-416-LP11 $ 13.986.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.986.350 $ 13.986.350
Total Neto $ 13.986.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.657.406
TOTAL OC $ 16.643.756


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.