Orden de Compra. Nº2274-58-CM26 "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS. DEC 64 EXP 7810/2026 (22.04.005.001 INSUMOS MEDICOS) Orden de Compra: 2274-58-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-58-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS. DEC 64 EXP 7810/2026 (22.04.005.001 INSUMOS MEDICOS) Orden de Compra: 2274-58-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra Avda ciudad de México N° 1455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.005.001 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Baldomero Lillo 1723
Comuna La Pintana
Impuesto 143007,3
Dirección de Envío de la Factura Baldomero Lillo 1723
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
CURACIÓN DE HERIDAS URGOTUL LÁMINA DE CONTACTO 7.5 X 10 CM PAQUETE 10 UNIDADES30 (2236925) CURACIÓN DE HERIDAS URGOTUL LÁMINA DE CONTACTO 7.5 X 10 CM PAQUETE 10 UNIDADES(2236925) CURACIÓN DE HERIDAS URGOTUL LÁMINA DE CONTACTO 7.5 X 10 CM PAQUETE 10 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; La Pintana; Baldomero Lillo 1723 $ 25.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.670 $ 752.670
Total Neto $ 752.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.007
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 895.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.