Orden de Compra. Nº
2274-58-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-556-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2274-58-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-01-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-556-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2274-556-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_PINTANA SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Facturación
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna
La Pintana
Impuesto
98786,7
Dirección de Envío de la Factura
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Green Services
Razón Social
FRANCISCO ESTEBAN JAEGER MUNOZ
R.U.T.
9.865.102-0
Sucursal
Green Services
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201606
Calafateos
4
Unidad
SILICONA BLANCA 300ml.
$ 2.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.320
$ 9.320
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE FRANCESA DE 12"
$ 5.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.310
$ 5.310
40141702
Grifos
4
Unidad
LLAVES DE 1/2 DE JARDIN
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.600
$ 8.600
40142008
Mangueras para agua
4
Unidad
UNIONES PARA MANGUERA DE 3/4
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.760
$ 2.760
44121611
Perforadoras
1
Unidad
MULTIPERFORADO 5 LTS.
$ 6.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.970
$ 6.970
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
15
Unidad
PAPELEROS DE OFICINA, CESTO METALICOS
$ 7.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.000
$ 114.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
3
Unidad
BASUREROS TAPA PEDAL 20 LTS. PLASTICOS
$ 12.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.820
$ 38.820
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
5
Unidad
BASUREROS TAPA PEDAL 5 LTS. PLASTICO
$ 7.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.900
$ 36.900
47131601
Recogedores
3
Unidad
BARRE HOJAS
$ 2.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.020
$ 7.020
47131612
Gomas de repuesto
20
Unidad
GOMAS PARA LLAVES DE 1/2
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
20111603
Perforadoras de martillo
1
Unidad
BODEGA JARDIN 140 X 110 cm METALICA+M29
$ 259.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 259.600
$ 259.600
27112007
Tijeras de podar
1
Unidad
TIJERAS DE PODAR RIOJA O SIMILAR
$ 6.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.550
$ 6.550
27112904
Pistola de resina
1
Unidad
PISTOLA PARA SILICONA
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
30191505
Taburete escalonado
1
Unidad
TABURETE O ESCALERAS 2 PELDAÑOS
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
6
Unidad
TEFLON ADHESIVO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
31201601
Adhesivos químicos
2
Tarro
AGOREX 1 / 16 GALON
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.420
$ 2.420
Total Neto
$ 519.930
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 98.787
TOTAL OC
$ 618.717
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.