Orden de Compra. Nº2274-58-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-556-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-58-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-556-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2274-556-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 98786,7
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Green Services
Razón Social FRANCISCO ESTEBAN JAEGER MUNOZ
R.U.T. 9.865.102-0
Sucursal Green Services
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201606
Calafateos4UnidadSILICONA BLANCA 300ml.  $ 2.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.320 $ 9.320
40141702
Grifos1UnidadLLAVE FRANCESA DE 12"  $ 5.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.310 $ 5.310
40141702
Grifos4UnidadLLAVES DE 1/2 DE JARDIN   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
40142008
Mangueras para agua4UnidadUNIONES PARA MANGUERA DE 3/4   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
44121611
Perforadoras1UnidadMULTIPERFORADO 5 LTS.   $ 6.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.970 $ 6.970
47121702
Envases para residuos o forros rígidos15UnidadPAPELEROS DE OFICINA, CESTO METALICOS   $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos3UnidadBASUREROS TAPA PEDAL 20 LTS. PLASTICOS   $ 12.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.820 $ 38.820
47121702
Envases para residuos o forros rígidos5UnidadBASUREROS TAPA PEDAL 5 LTS. PLASTICO   $ 7.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
47131601
Recogedores3UnidadBARRE HOJAS   $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020
47131612
Gomas de repuesto20UnidadGOMAS PARA LLAVES DE 1/2  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
20111603
Perforadoras de martillo1UnidadBODEGA JARDIN 140 X 110 cm METALICA+M29  $ 259.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.600 $ 259.600
27112007
Tijeras de podar1UnidadTIJERAS DE PODAR RIOJA O SIMILAR   $ 6.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550
27112904
Pistola de resina1UnidadPISTOLA PARA SILICONA   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
30191505
Taburete escalonado1UnidadTABURETE O ESCALERAS 2 PELDAÑOS   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito6UnidadTEFLON ADHESIVO   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31201601
Adhesivos químicos2TarroAGOREX 1 / 16 GALON   $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420
Total Neto $ 519.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.787
TOTAL OC $ 618.717


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.