Orden de Compra. Nº2274-58-SE21 "Convenio Suministros Medicos 2275-79-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-58-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2021
Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministros Medicos 2275-79-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2275-79-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra Avda ciudad de México N° 1455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Avda ciudad de México N° 1455
Comuna La Pintana
Impuesto 87552
Dirección de Envío de la Factura Avda ciudad de México N° 1455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
requisitos

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION 

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

 OTROS             

 NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 OBSERVACIONES DE FACTURAS

 .- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

ccolil@pintana.cl

dparra@pintana.cl

csotoc@pintana.cl

pmorales@pintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896608, Srta. Daniela Parra 

.-  En el Depto. de TESORERIA,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono

223896649 SALUD

Despacho de Medicamentos en Bodega de  Salud  ubicado en  Av. Ciudad de México  N°1455 fono 225360628

Horario de lunes a jueves  de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 hrs. Viernes de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 16:00 hrs

Otros despachos a Bodega ubicado en El Olivar N°02595 Paradero 47 de Santa Rosa. Fono 223896621 (mismo horario anterior).

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PFIZER CHILE S.A.
Razón Social PFIZER CHILE S A
R.U.T. 96.981.250-9
Sucursal PFIZER CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina288ComprimidoCLINDAMICINA 300 mgCLINDAMICINA 300 mg $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.800 $ 460.800
Total Neto $ 460.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.552
TOTAL OC $ 548.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.