Orden de Compra. Nº2274-59-SE23 "ARTÍCULOS DE ESCRITORIOS PARA PROGRAMAS Y DEPARTAMENTO DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-59-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ESCRITORIOS PARA PROGRAMAS Y DEPARTAMENTO DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2274-108-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 242 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 76629,85
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
R.U.T. 11.467.283-1
Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos100PackCARPETA CARTULINA CON PESTAÑA DE 24 UNIDADES.CARPETA CARTULINA PIGMENTADA CON PESTAÑA HALLEY. PACK 24 UNIDAES.3010 $ 3.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.000 $ 301.000
44122103
Corchetes12CajaGRAPAS DE 24 MM CAJA 1.000 UNIDADES.CORCHETES 24 MM. CAJA DE 1.000 UN. RAPID PARA 210 HOJAS $ 3.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.568 $ 38.568
44122103
Corchetes12PackCORCHETES 26/6 ( 5000 UN) CORCHETES 26-6. CAJA DE 5.000 UN. SWINGLINE $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
44111509
Portalápiz8UnidadPORTA LAPIZ DE REJILLA MALLA NEGRA METALICA OFICINA.PORTALAPIZ METALICO REJILLA NEGRO 9 X 10 CM. $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.560
44121706
Lápices de madera36CajaESTUCHE 12 MAXI LÁPICES DE COLORES SIMILAR A ARTEL.LAPIZ COLOR 12 UN. LARGO ARTEL $ 1.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.548 $ 46.548
44121708
Marcadores1CajaCAJA POR 12 PLUMONES PIZARRA NEGRA.PLUMON PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA TORINI NEGRO. CAJA 12 UNIDADES. $ 4.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.159 $ 4.159
Total Neto $ 403.315
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.630
TOTAL OC $ 479.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.