Orden de Compra. Nº
2274-619-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-172-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2274-619-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-06-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-172-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2274-172-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_PINTANA SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Facturación
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna
La Pintana
Impuesto
49343
Dirección de Envío de la Factura
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BADEX
Razón Social
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA
R.U.T.
76.045.742-6
Sucursal
BADEX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar
30
Unidad
SCOTCH CHICO 12 X 30
$ 37,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.110
$ 1.110
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad
20
Unidad
PADS MOUSE DE CALIDAD
$ 188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.760
$ 3.760
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
100
Unidad
FUNDAS TRANSPARENTE OFICIO
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
100
Unidad
FUNDAS TRANSPARENTE CARTA
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
44121506
Sobres estándar
500
Unidad
SOBRES DE CARTA
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
44121708
Marcadores
60
Unidad
PLUMON PERMANENTE AZUL- ROJO-NEGRO
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.080
$ 7.080
44121708
Marcadores
60
Unidad
PLUMON PIZARRA AZUL- ROJO-NEGRO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
CARPETAS VINILIT CARTA RHEIN O EQUIVALENTE
$ 237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.370
$ 2.370
44122010
Divisores
50
Unidad
SEPARADORES DE COLORES
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
60105705
Cinta libre de ácido
5
Unidad
PORTA SCOTCH
$ 296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.480
$ 1.480
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
40
Unidad
STICK FIX 20 GR. O EQUIVALENTE
$ 116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.640
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
80
Resma
PAPEL FOTOCOPIA CARTA
$ 1.595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.600
$ 127.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
50
Resma
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
$ 1.859,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.950
$ 92.950
Total Neto
$ 259.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.343
TOTAL OC
$ 309.043
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.