Orden de Compra. Nº2274-619-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-172-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-619-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-172-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2274-172-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 49343
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BADEX
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA
R.U.T. 76.045.742-6
Sucursal BADEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar30UnidadSCOTCH CHICO 12 X 30  $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.110
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad20UnidadPADS MOUSE DE CALIDAD  $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.760 $ 3.760
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento100UnidadFUNDAS TRANSPARENTE OFICIO  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento100UnidadFUNDAS TRANSPARENTE CARTA  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44121506
Sobres estándar500UnidadSOBRES DE CARTA  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121708
Marcadores60UnidadPLUMON PERMANENTE AZUL- ROJO-NEGRO  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
44121708
Marcadores60UnidadPLUMON PIZARRA AZUL- ROJO-NEGRO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS VINILIT CARTA RHEIN O EQUIVALENTE  $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
44122010
Divisores50UnidadSEPARADORES DE COLORES  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
60105705
Cinta libre de ácido5UnidadPORTA SCOTCH  $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
60105704
Barras de pegamento libres de ácido40UnidadSTICK FIX 20 GR. O EQUIVALENTE  $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora80ResmaPAPEL FOTOCOPIA CARTA  $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.600 $ 127.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50ResmaPAPEL FOTOCOPIA OFICIO  $ 1.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.950 $ 92.950
Total Neto $ 259.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.343
TOTAL OC $ 309.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.