Orden de Compra. Nº2274-650-SE19 "audifonos dec. 123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-650-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2019
Nombre de la Orden de Compra audifonos dec. 123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2274-53-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 3228480
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUISITOS

 FACTURAS 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION 

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

 OTROS             

 NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 OBSERVACIONES DE FACTURAS

 .- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

ccolil@pintana.cl

csotoc@pintana.cl

pmorales@pintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896610, Srta. Daniela Parra 

.-  En el Depto. de TESORERIA,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono

223896639 SALUD

223896619 SALUD

Despacho en Bodega de  Salud  ubicado en  Av. Ciudad de México r n°1455 fono 225360628

 

 

 

 

 

Horario de lunes a jueves  de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 hrs

                                Viernes de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 16:00 hrs

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GAES, S. A.
Razón Social GAES S A
R.U.T. 96.848.260-2
Sucursal GAES, S. A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42211705
Audífonos para personas con discapacidad física118UnidadADQUISICIÓN DE AUDÍFONOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2019, DIRIGIDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, INSCRITOS EN LOS CENTRO DE SALUD DE LA COMUNA, DETALLES EN BASES Y ESPC.TEC. ADJUNTAS.Propuesta de adaptación de audífonos Rexton Joy 10 para el Departamento de Salud de la Municipalidad de la Pintana. Se adjuntan fichas técnicas y certificaciones del audífono solicitado Rexton Joy 10. Además se incluye propuesta técnica de atención a paci $ 144.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.992.000 $ 16.992.000
Total Neto $ 16.992.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.228.480
TOTAL OC $ 20.220.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.