|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2274-705-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-07-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DEC. 1301/556 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2274-416-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_PINTANA SALUD |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SANTA ROSA 12975 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
|
Comuna |
La Pintana
|
|
Impuesto |
211774 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OPKO CHILE S.A. |
|
Razón Social |
OPKO CHILE S.A.
|
|
R.U.T. |
76.669.630-9 |
|
Sucursal |
OPKO CHILE S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73101701
| Servicios de producción de medicamentos o medicina | 1 | Global | MEDICAMENTOS MES DEJULIO - AGOSTO
SEGUN DETALLE EN ANEXO
| MEDICAMENTOS MES DEJULIO - AGOSTO
SEGUN DETALLE EN ANEXO
|
$ 1.114.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.114.600
|
$ 1.114.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.114.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 211.774
|
|
$ 1.326.374
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.