Orden de Compra. Nº2274-75-SE18 "SERVICIO DE ASEO, DECRETO EXENTO 1900/05U/334"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-75-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO, DECRETO EXENTO 1900/05U/334
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra Avda ciudad de México N° 1455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Avda ciudad de México N° 1455
Comuna La Pintana
Impuesto 699732
Dirección de Envío de la Factura Avda ciudad de México N° 1455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  NO SE ACEPTARA EL DESPACHO

 FACTURAS

 LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION

 Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

 OTROS

 NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 OBSERVACIONES DE FACTURAS

 .- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

lilif1004@hotmail.com

avicuna@pintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896622, Sra. Lilian Faundez

 

.-  En el Depto de TESORERIA ,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619 - 23896649

Despacho en Bodega de Educación ubicado en El olivar n° 2595 fono 23896621

Horario de lunes a jueves  de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 hrs

                                Viernes de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 16:00 hrs

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOP CLEANER CHILE LTDA.
Razón Social TOP CLEANER CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.045.601-2
Sucursal TOP CLEANER CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios3MesSERVICIO DE ASEO, DECRETO EXENTO 1900/05U/334 DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN SALUD Y EDUCACIÓNSERVICIO DE ASEO, DECRETO EXENTO 1900/05U/334 DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN SALUD Y EDUCACIÓN $ 1.227.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.682.800 $ 3.682.800
Total Neto $ 3.682.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 699.732
TOTAL OC $ 4.382.532


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.