Orden de Compra. Nº2274-802-SE17 "TERMO PANEL DEC. 1301-339"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-802-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2017
Nombre de la Orden de Compra TERMO PANEL DEC. 1301-339
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra Avda ciudad de México N° 1455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 69852,93
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  NO SE ACEPTARA EL DESPACHO

 

FACTURAS

 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION

 

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

 

OTROS

 

NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 

OBSERVACIONES DE FACTURAS

 

.- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

lilif1004@hotmail.com

avicuna@pintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896622, Sra. Lilian Faundez

 

.-  En el Depto de TESORERIA ,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619 - 23896649

Despacho en Bodega de Educación ubicado en El olivar n° 2595 fono 23896621

Horario de lunes a jueves  de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 hrs

                                Viernes de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 16:00 hrs

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEFERINO ORLANDO MORA RAMOS
Razón Social CEFERINO ORLANDO MORA RAMOS
R.U.T. 8.985.483-0
Sucursal CEFERINO ORLANDO MORA RAMOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111606
Sistemas de panel para piezas o accesorios1UnidadTERMO PANEL DE 230X230 CON CRISTAL DE 4mm y SEPARADOR DE 11.5, CON INSTALACION.TERMO PANEL DE 230X230 CON CRISTAL DE 4mm y SEPARADOR DE 11.5, CON INSTALACION. $ 367.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.647 $ 367.647
Total Neto $ 367.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.853
TOTAL OC $ 437.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.