Orden de Compra. Nº2274-83-CM26 " ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA CONVENIO FONDO DE FARMACIA (FOFAR) DEC 9181 EXP 9181 ITEM 22.04.005.001 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-83-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA CONVENIO FONDO DE FARMACIA (FOFAR) DEC 9181 EXP 9181 ITEM 22.04.005.001
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra Avda ciudad de México N° 1455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1817 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Baldomero Lillo N° 1723
Comuna La Pintana
Impuesto 940530,59
Dirección de Envío de la Factura Baldomero Lillo N° 1723
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES9 (2229030) APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES(2229030) APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; La Pintana; Baldomero Lillo 1723 $ 79.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.733 $ 716.733
0
2239-21-LR23
APÓSITO URGOTUL ESPUMA HIDROFÍLICA SIN ADHESIVO 10 X 10 CM 10 UNIDADES60 (2237636) APÓSITO URGOTUL ESPUMA HIDROFÍLICA SIN ADHESIVO 10 X 10 CM 10 UNIDADES(2237636) APÓSITO URGOTUL ESPUMA HIDROFÍLICA SIN ADHESIVO 10 X 10 CM 10 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; La Pintana; Baldomero Lillo 1723 $ 26.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.420 $ 1.560.420
0
2239-21-LR23
CURACIÓN DE HERIDAS URGOTUL LÁMINA DE CONTACTO 7.5 X 10 CM PAQUETE 10 UNIDADES72 (2236925) CURACIÓN DE HERIDAS URGOTUL LÁMINA DE CONTACTO 7.5 X 10 CM PAQUETE 10 UNIDADES(2236925) CURACIÓN DE HERIDAS URGOTUL LÁMINA DE CONTACTO 7.5 X 10 CM PAQUETE 10 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; La Pintana; Baldomero Lillo 1723 $ 25.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.806.408 $ 1.806.408
0
2239-21-LR23
APÓSITO URGOCLEAN DESBRIDANTE HIDROTERSIVO 10 X 10 CM 10 UNIDADES20 (2229024) APÓSITO URGOCLEAN DESBRIDANTE HIDROTERSIVO 10 X 10 CM 10 UNIDADES(2229024) APÓSITO URGOCLEAN DESBRIDANTE HIDROTERSIVO 10 X 10 CM 10 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; La Pintana; Baldomero Lillo 1723 $ 43.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 866.600 $ 866.600
Total Neto $ 4.950.161
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 940.531
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.890.692


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.