LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD
DE “ACEPTADA” EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO
“OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO
CONTRARIO “NO SE ACEPTARA EL DESPACHO”
FACTURAS
LA ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100%
DESPACHADA EN BODEGA DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO
TOTAL, PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION
Recepción de facturas:
La Unidad de Bodega sólo recibirá
facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo
señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con
guía de despacho.
OTROS
NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS
QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.
OBSERVACIONES DE FACTURAS
.- Las facturas deben enviarse
a la misma dirección de despacho del producto.
.- la Factura debe mencionar el Número de
la respectiva Orden de Compra.
.- Las Facturas Electrónicas deben ser
enviadas a los siguientes correos electrónicos institucionales
facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl
bodegasaludolivar@gmail.com, dparra@pintana.cl
.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono
23-3274056, Sra. Ivonne Martinez, imartinez@pintana.cl
.- En el Depto de TESORERIA
, deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619
Importante:
Al emitirse la factura
el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra
respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Además de
indicar los datos para la transferencia Bancaria
Dólar
La orden de compra
deberá estar en calidad de “aceptada” en
el Portal Mercado Publico. Además la facturación, deberá ser de acuerdo al
valor Dólar observado del Banco Central del día de emisión de Ia factura
respectiva. (Circular N°12 de 1991, SIl), de lo contrario se procederá a su
devolución.
UF
La orden de compra
deberá estar en calidad de “aceptada” en
el Portal Mercado Publico. Además la facturación, deberá ser de acuerdo al
valor UF del dia del pago de la factura. |