Orden de Compra. Nº2274-87-AG26 "ADQUISICION SERVICIO COCTEL EXCELENCIA ACADEMICA SERVICIO BIENESTAR. ITEM214-09-10-002-002-000 denominado “PLAN DE PRESTACIONES”. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2274-87-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SERVICIO COCTEL EXCELENCIA ACADEMICA SERVICIO BIENESTAR. ITEM214-09-10-002-002-000 denominado “PLAN DE PRESTACIONES”.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación El Olivar Paradero 02595, Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 60800
Dirección de Envío de la Factura El Olivar Paradero 02595, Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUISITOS ORDEN DE COMPRA

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  “NO SE ACEPTARA EL DESPACHO”

 FACTURAS

 LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION

  Recepción de facturas:

 La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

  OTROS

 NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 OBSERVACIONES DE FACTURAS

  .- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl

bodegasaludolivar@gmail.com, dparra@pintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23-3274056, Sra. Ivonne Martinez, imartinez@pintana.cl

.-  En el Depto de TESORERIA ,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619

Importante: 

Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Además de indicar los datos para la transferencia Bancaria

Dólar

La orden de compra deberá estar en calidad  de “aceptada” en el Portal Mercado Publico. Además la facturación, deberá ser de acuerdo al valor Dólar observado del Banco Central del día de emisión de Ia factura respectiva. (Circular N°12 de 1991, SIl), de lo contrario se procederá a su devolución.

UF

La orden de compra deberá estar en calidad  de “aceptada” en el Portal Mercado Publico. Además la facturación, deberá ser de acuerdo al valor UF del dia del pago de la factura.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Anis
Razón Social SERVICIOS DE BANQUETERIA MARIA JOSE LYNCH E.I.R.L.
R.U.T. 78.230.283-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Anis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202308
Cócteles libre de alcohol1GlobalSE REQUIERE ADQUIRIR COCTEL. PARA LA PREMIACION DE EXCELENCIA ESTIMULO ACADEMICO. SERVICIO DE BIENESTAR SALUD. DE ACUERDO A LO RQUERIDO EN ANEXO ADJUNTO. SE SOLICITA COMPLETAR DECLARACION JURADA.SE REQUIERE ADQUIRIR COCTEL. PARA LA PREMIACION DE EXCELENCIA ESTIMULO ACADEMICO. SERVICIO DE BIENESTAR SALUD. DE ACUERDO A LO RQUERIDO EN ANEXO ADJUNTO. SE SOLICITA COMPLETAR DECLARACION JURADA. $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.800
TOTAL OC $ 380.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.196.235-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.