|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2274-951-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-08-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GLOBOS PROGRAMA COMUNICACIONES DEC. 890 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_PINTANA SALUD |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SANTA ROSA 12975 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
17613 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CYMPUBLICIDAD |
|
Razón Social |
Margarita Segovia Olivos
|
|
R.U.T. |
12.665.726-9 |
|
Sucursal |
CYMPUBLICIDAD |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60141019
| Piñatas | 900 | Unidad | | GLOBOS IMPRESOS 9" IMPRESION 2 CARAS CON 2 LOGOS DISTINTOS, IMPRESION 1 COLOR DE TINTA, INCLUYE 2 MATRICES + VARILLAS Y COPON |
$ 103,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 92.700
|
$ 92.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 92.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.613
|
|
$ 110.313
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.