Orden de Compra. Nº2275-11091-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-62-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2275-11091-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-62-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2275-62-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SECPLAC
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 916256,95
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMARO
Razón Social A LECAROS Y CIA LTDA
R.U.T. 78.065.440-6
Sucursal AMARO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192102
Los indicados en las Bases Técnicas1Global Sillones reclinables de hospital o accesorios $ 4.822.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.822.405 $ 4.822.405
Total Neto $ 4.822.405
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 916.257
TOTAL OC $ 5.738.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.