Orden de Compra. Nº2275-112-SE16 "ARRIENDO CAMION CAPACHO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2275-112-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2016
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMION CAPACHO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2275-17-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SECPLAC
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 463627,36
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVEMAQ
Razón Social ALVARO VELASQUEZ SIERPE
R.U.T. 9.787.751-3
Sucursal ALVEMAQ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101624
Grúas hidráulicas sobre camión1GlobalLas señaladas en las bases de licitación  $ 2.440.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440.144 $ 2.440.144
Total Neto $ 2.440.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 463.627
TOTAL OC $ 2.903.771


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.