Orden de Compra. Nº
2275-112-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-9-LR22
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2275-112-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-9-LR22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2275-9-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
LICITACIONES SECPLAC
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Facturación
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna
*
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
jacquelineosorio
Razón Social
JACQUELINE CECILIA OSORIO VALENZUELA
R.U.T.
7.574.903-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
jacquelineosorio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos
1
Global
SERVICIO DE ARRIENDO DE 14 CAMIONETAS DOBLE CABINA, Y 03 AUTOMÓVILES SEDÁN, CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE, PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES. DESDE EL 03 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024. SEGUN DECRETO N°3451/2024
SERVICIO DE ARRIENDO DE 14 CAMIONETAS DOBLE CABINA, Y 03 AUTOMÓVILES SEDÁN, CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE, PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES. DESDE EL 03 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024. SEGUN DECRETO N°3451/2024
$ 20.974.634,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.974.634
$ 20.974.634
78111808
Arriendo de vehículos
1
Global
SERVICIO DE ARRIENDO DE 14 CAMIONETAS DOBLE CABINA, Y 03 AUTOMÓVILES SEDÁN, CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE, PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES. 2 DIAS MES DE DICIEMBRE. SEGUN DECRETO N°3451/2024
SERVICIO DE ARRIENDO DE 14 CAMIONETAS DOBLE CABINA, Y 03 AUTOMÓVILES SEDÁN, CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE, PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES. 2 DIAS MES DE DICIEMBRE. SEGUN DECRETO N°3451/2024
$ 1.498.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.498.176
$ 1.498.176
78111808
Arriendo de vehículos
5
Mes
SERVICIO DE ARRIENDO DE 14 CAMIONETAS DOBLE CABINA, Y 03 AUTOMÓVILES SEDÁN, CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE, PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES. MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2024. SEGUN DECRETO N°3451/2024
SERVICIO DE ARRIENDO DE 14 CAMIONETAS DOBLE CABINA, Y 03 AUTOMÓVILES SEDÁN, CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE, PARA VARIAS UNIDADES MUNICIPALES. MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2024. SEGUN DECRETO N°3451/2024
$ 22.472.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.364.050
$ 112.364.050
Total Neto
$ 134.836.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 134.836.860
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.