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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2275-171-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ELABORACION Y APROBACION PROYECTOS ACERAS EN EL SE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LICITACIONES SECPLAC |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ingeniería y Construcción Urbanity SPA |
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Razón Social |
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN URBANITY SPA
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R.U.T. |
76.247.427-1 |
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Sucursal |
Ingeniería y Construcción Urbanity SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81101510
| Ingeniería de carreteras | 1 | Global | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE VEREDAS SEGÚN TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA Y APROBACIÓN DE SERVIU METROPOLITANO | |
$ 11.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.000.000
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$ 11.000.000
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Total Neto
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$ 11.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 11.000.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.