|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2275-18-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-02-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE 2007 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
MANTENER SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN ESTADIO,TRANSITO,JUZGADO Y GIMNACIO MUNICIPAL |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_PINTANA SECPLAC |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SANTA ROSA 12975 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
660507,45 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SOC DE SERV DE ASES EN CAPACIT Y ACONDIC FISICO
SACAF LTDA
|
|
R.U.T. |
79.781.800-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Global | Servicios de vigilancia | POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2007 |
$ 3.476.355,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.476.355
|
$ 3.476.355
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.476.355
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 660.507
|
|
$ 4.136.862
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.