Orden de Compra. Nº2275-20-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-2275-28-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2275-20-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-2275-28-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2275-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES SECPLAC
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna *
Impuesto 4064163,067213
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERCOM
Razón Social SERCOM SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENCION SPA
R.U.T. 76.774.900-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101901
Programas de conservación y ahorro de energía1GlobalMANTENIMIENTO DE PUNTOS DE PARADA OBRAS COMPLEMENTARIAS. Pago N° 7 Obras Complementarias Decreto N° 02605/2024 Aprueba Contrato.de fecha 15.04.2024. Decreto N° 02209/2025, Aprueba Modificacion de Contrato de fecha 22.04.2025. Decreto N° 03749/2025, Aprueba Modificacion de Contrato de fecha 13.08.2025. Resolucion Exenta N° 2851/2023 DTPM. PLAN DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE PARADA” ID 2275-28-LR23 enviar facturas a: facturasdaf@pintana.cl; gonzalo.turrieta@pintana.cl; yesenia.aguilera@pintana.cl $ 21.390.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.390.332 $ 21.390.332
Total Neto $ 21.390.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.064.163
TOTAL OC $ 25.454.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.