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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2275-42-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-79-LR18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2275-79-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LICITACIONES SECPLAC |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
539600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NOVOFARMA-SOPHIA |
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Razón Social |
NOVOFARMA SERVICE S.A
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R.U.T. |
96.945.670-2 |
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Sucursal |
NOVOFARMA-SOPHIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73101701
| Servicios de producción de medicamentos o medicinas | 1 | Global | Medicamentos según Anexo adjunto. Convenio de Suministro ID2275-79-lr18 para los Centros de Salud | SE ADJUNTAN DOCUMENTOS PARA OFERTAR |
$ 2.840.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.840.000
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$ 2.840.000
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Total Neto
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$ 2.840.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 539.600
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$ 3.379.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.