Orden de Compra. Nº2275-569-CM19 "ambulancia segun decreto de compra codigo area 31"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2275-569-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ambulancia segun decreto de compra codigo area 31
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES SECPLAC
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 7118282
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Centinela
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES CENTINELA SPA.
R.U.T. 76.086.031-k
Sucursal Inversiones Centinela
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101703
2239-4-LR17
Ambulancias1 (1562112 )AMBULANCIAS - 4X2 AEB 1563996(1562112) AMBULANCIAS - 4X2 AEB ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; HYUNDAI SOLATI H350 CARGO VAN(1) $ 37.464.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.464.640 $ 37.464.640
Total Neto $ 37.464.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.118.282
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 44.582.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.