Orden de Compra. Nº2277-32-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2277-105-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2277-32-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2277-105-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2277-105-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE LICITACIONES DE PUDAHUEL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna Pudahuel
Impuesto 23463100
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2024
TítuloDescripción
Deberá cumplir con todos los requerimientos solicitados en Bases Administrativas y Técnicas. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rosa
Razón Social CONTRATISTA ROSA LUNA AMPUERO E.I.R.L.
R.U.T. 76.502.814-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rosa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadContratación de las obras para la Reposición del cierre perimetral del canal ortuzano en el tramo de avenida La Estrella y avenida Américo Vespucio de la comuna, según los requerimientos expresados en Especificaciones Técnicas.Reposicion del cierre perimetral del canal ortuzano en el tramo de avenida La Estrella y avenida Américo $ 123.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.490.000 $ 123.490.000
Total Neto $ 123.490.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.463.100
TOTAL OC $ 146.953.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.