Orden de Compra. Nº2277-63-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2277-37-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2277-63-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2277-37-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2277-37-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE LICITACIONES DE PUDAHUEL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna Pudahuel
Impuesto 5576500
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-10-2019
TítuloDescripción
Debe cumplir con todos los requerimientos solicitados en las Bases Técnicas.Debe cumplir con todos los requerimientos solicitados en las Bases Técnicas.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLAY
Razón Social PRODUCTORA PLAY SPA
R.U.T. 76.350.091-8
Sucursal PLAY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadContratación de la producción de un evento masivo que incluya entre otros, la producción técnica, juegos inflables y show musical de la actividad de Clausura Vacaciones de Invierno 2019, según los requerimientos solicitados en Bases Técnicas y en la circuClausura Vacaciones de Invierno $ 29.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.350.000 $ 29.350.000
Total Neto $ 29.350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.576.500
TOTAL OC $ 34.926.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.