Orden de Compra. Nº2277-9-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2277-38-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2277-9-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2277-38-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas El Tribunal de Contratación Pública acogió la impugnación deducida, ordenando retrotraer licitación.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2277-38-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE LICITACIONES DE PUDAHUEL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna Pudahuel
Impuesto 689472000
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
Razón Social DISENOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
R.U.T. 88.650.400-4
Sucursal DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111703
Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines48GlobalMantención de áreas verdes sector poniente de la comuna.Monto Neto Mensual $ 75.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.628.800.000 $ 3.628.800.000
Total Neto $ 3.628.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 689.472.000
TOTAL OC $ 4.318.272.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.