Orden de Compra. Nº2279-1138-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-339-L109"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-1138-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-339-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2279-339-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna Pudahuel
Impuesto 16469,58
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Martinez
Razón Social AMPARITO DEL PILAR MARTINEZ FUENTES
R.U.T. 9.403.093-5
Sucursal Comercial Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121705
Portaminas4CajaMINAS 0,5  $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184 $ 184
44121705
Portaminas8UnidadPORTAMINAS 0,5  $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.256 $ 2.256
44121802
Líquido corrector8UnidadCORRECTORES LIQUIDOS  $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.128 $ 3.128
44122011
Carpetas para archivos12UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS CON ELASTICOS SUJETADORES  $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.816 $ 6.816
44122008
Divisores con uñetas200UnidadSEPARADORES TAMAÑO OFICIO, PERFORADOS Y DE DIFERENTES COLORES  $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
44122001
Archivadores de fichas6UnidadARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, LOMO GRUESO  $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.382 $ 5.382
44122104
Clips para papel4UnidadCLIPS TAMAÑO PEQUEÑO  $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644 $ 644
44122103
Corchetes2UnidadCORCHETES (PARA CORCHETERA SOLICITADA)  $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
55121804
Distintivos o porta distintivos200UnidadPORTACREDENCIALES PLASTICAS  $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
60121535
Goma de borrar4UnidadGOMAS DE BORRAR  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680
14111531
Libros o cuadernos de registro4UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS CUADRICULADOS, 100 HOJAS  $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadPOSS-IT 76X76 MM.  $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
14111610
Cartulina6UnidadCARTULINA OPALINA HILADA, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO  $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306 $ 306
43202001
Discos compactos (CD)6UnidadCD REGRABABLES  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
44101707
Corcheteras2UnidadCORCHETERA PAPEL, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO  $ 2.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.026 $ 4.026
44111801
Rotuladores12UnidadDESTACADORES TAMAÑO GRANDE, DIFERENTES COLORES  $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.012 $ 3.012
44121611
Perforadoras2UnidadPERFORADORA PAPEL, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO  $ 2.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.214 $ 4.214
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPICES DE PASTA  $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
Total Neto $ 86.682
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.470
TOTAL OC $ 103.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.