|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2279-1151-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Solicitud de pedido N° 1280 Gabinete Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-1118-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
|
|
R.U.T. |
69.071.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
SAN PABLO 8444 |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
76504,45 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAN PABLO 8444 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DESPACHO | ENTREGAR
SOLO EN BODEGA MUNICIPAL
ENTRADA POR CORONA SUECA #8351.
HORARIO
LUNES A JUEVES
MAÑANA 08:40
A 13:50 HORAS
TARDE 15:00 A 17:20 HORAS
VIERNES
MAÑANA 08:40
A 13:00 HORAS
FACTURA
FACTURAS@MPUDAHUEL.CL |
|
|
Proveedor |
MultiStore SPA |
|
Razón Social |
MULTISTORE SPA
|
|
R.U.T. |
78.015.155-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MultiStore SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111606
| Pizarra | 1 | Unidad | PIZARRA DE PARED, COLOR BLANCO, 1.50 X 90 magnetizada con accesorios | |
$ 402.655,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 402.655
|
$ 402.655
|
|
|
Total Neto
|
$ 402.655
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 76.504
|
|
$ 479.159
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.